六、 產品質量檢驗
序號 | 審查項目 | 必備條件 | 審查內容 | 審查方法 | 審查記錄 | 審查評定 | 備注 |
6.1 | 檢驗設備 | 1.企業應具備《食品生產許可證審查細則》中規定的必備的出廠檢驗設備。 | 自檢企業是否具備了規定的出廠檢驗設備;部分自檢企業是否具備了相應的出廠檢驗設備。 | 查閱臺帳 現場查看 | □合格 □一般不合格 □嚴重不合格 | 全部委托檢驗的企業,不審查。 | |
2.企業出廠檢驗設備的性能、準確度應能達到規定的要求,并在檢定或校準的有效期內使用。 | 檢驗設備的準確度是否符合要求,是否在檢定或校準的有效期內使用。 | 查閱臺帳 查看證書 | □合格 □一般不合格 □嚴重不合格 | 全部委托檢驗的企業,不審查。 | |||
6.2 | 檢驗管理 | 1. 企業應有獨立行使權力的質量檢驗機構或專(兼)職檢驗管理人員及相應的檢驗人員。 | 1.企業是否有獨立行使權力的檢驗機構或管理人員。 | 查閱文件 | □合格 □一般不合格 □嚴重不合格 | ||
2.企業的檢驗人員是否具有相應的資格。 | 查看證明 | □合格 □一般不合格 □嚴重不合格 | |||||
2. 企業應制定產品質量檢驗制度,以及檢測設備管理制度。 | 1.企業是否制定了產品質量檢驗制度。 | 查閱文件 | □合格 □一般不合格 □嚴重不合格 | ||||
2.企業是否制定了檢測設備管理制度。 | 查閱文件 | □合格 □一般不合格 □嚴重不合格 | |||||
3. 企業委托出廠檢驗,必須委托有合法地位的檢驗機構,并簽有正式的委托檢驗合同。 | 企業是否委托了有合法地位的檢驗機構進行出廠檢驗,委托檢驗合同是否合理、有效。 | 查閱合同 查看證明 | □合格 □一般不合格 □嚴重不合格 | 無委托出廠檢驗企業,不審查。 | |||
6.3 | 過程檢驗 | 企業在生產過程中應按規定開展產品質量檢驗工作,作好各項檢驗記錄。 | 企業是否按規定進行了產品質量檢驗,是否作了檢驗記錄。 | 查閱文件現場查看查閱記錄 | □合格 □一般不合格 □嚴重不合格 | ||
6.4 | 出廠檢驗 | 企業應嚴格按產品標準及有關規定對出廠產品進行檢驗和試驗,并出具產品質量檢驗報告和合格證。 | 1.企業是否按規定進行了出廠檢驗,是否出具了產品質量檢驗報告和合格證。 | 查看報告 現場查看 | □合格 □一般不合格 □嚴重不合格 | ||
2.檢驗不合格的產品是否按有關規定進行了處理。 | 查閱記錄 | □合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
注:此審查記錄表需報送國家質檢總局質量監督司1份。
附表3:
食品生產加工企業必備條件現場審查報告
企業名稱: | 企業地址: | ||||
產品名稱: | 郵 編: | 電 話: | |||
申證單元: | 聯 系 人: | 傳 真: | |||
審 查 結 論 | 審查組根據《食品生產加工企業必備條件現場審查表》和《 生產許可證審查細則》,于 年 月 日 至 年 月 日對該企業進行了審查,共計審查出:合格項 項;一般不合格項 項;嚴重不合格項 項。不考核項 項。 經綜合評價,本審查組對該企業的審查結論是: 合格□、不合格□。該企業具備□、不具備□ 自檢能力。 (注:除*檢驗項目外,其他出廠檢驗項目全能自檢的,為具備自檢能力。) | ||||
企業委托出廠檢驗情況 1.被委托方名稱: 2.委托檢驗項目: | 審查組長(簽名): 審查人員(簽名): 年 月 日 | 企業意見: 負責人(簽名): 年 月 日(章) | |||
2、此審查報告需報送國家質檢總局質量監督司1份。
附表4:
食品生產加工企業不合格項改進表
企業名稱: | 企業地址: | ||
產品名稱: | 郵編: | 電話: | |
申證單元: | 聯系人: | 傳真: | |
序號 | 不合格項內容及性質 | 不合格項改進情況 | 不合格項改進驗證結論 |
1 | 審查人員: 年 月 日 | 企業人員: 年 月 日 | 驗證人員: 年 月 日 |
2 | 審查人員: 年 月 日 | 企業人員: 年 月 日 | 驗證人員: 年 月 日 |
3 | 審查人員: 年 月 日 | 企業人員: 年 月 日 | 驗證人員: 年 月 日 |
注:1。此表用以幫助食品企業不斷改進企業質量安全管理。一般不合格項通常在1個月(或現場審查期間)內完成改進;嚴重不合格項通常在3個月內完成改進。2。驗證人員(可以是審查人員、也可以是其他人員)、驗證時間、驗證方法(書面驗證或現場驗證)由省級質量技術監督局確定。
附表5:
食品生產加工企業必備條件審查工作廉潔信息反饋表
被審查企業名稱 | |||||||||
通信地址 | |||||||||
郵政編碼 | 電話 | 聯系人 | |||||||
審查組進廠時間 | 年 月 日 | ||||||||
審查組離廠時間 | 年 月 日 | ||||||||
審 查 組 成 員 | 姓 名 | 工作單位 | 職務(職稱) | 審查分工 | |||||
企業接待情況 | |||||||||
審查組遵守審查紀律情況 | |||||||||
企業對審查組現場審查報告有何意見 | |||||||||
其他需要說 明的問題 | |||||||||
被審查企業負責人(簽字): | 被審查企業(蓋章) 年 月 日 | ||||||||
說明:1.此表要求如實填寫,如不夠填寫,可另附紙;
2.被審查企業負責人應簽字、企業蓋章;
3.此表由企業填寫,由企業寄至該省級質量技術監督局監督處。
附表6: